División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Municipalidad de Coto Brus
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15 de octubre, 2004
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12598
15 de octubre, 2004
DI-CR-606
Señora
Hannia Campos Campos
Secretaria del Concejo Municipal
Licenciado
Gerardo Wilson Chaves Ramírez
Alcalde Municipal
Señora
Deynis Pérez Arguedas
Auditora Interna
MUNICIPALIDAD DE COTaO BRUS
Estimados señores:
Asunto:
Advertencia por esta única vez, sobre las responsabilidades generadas de una posible obstaculización de la actividad de Auditoría en la Municipalidad de Coto Brus.
Debido a la gravedad de los hechos informados por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Coto Brus, en torno a restricciones para el cabal cumplimiento de las potestades que la Ley General de Control Interno, No. 8292, le asigna a las unidades de Auditoría y con la solicitud de que haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, del señor Alcalde y de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Coto Brus, este Órgano Contralor, advierte o previene sobre las responsabilidades por el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y sobre la obligación de no obstaculizar las actividades de la Auditoría Interna de ese Ayuntamiento.
Lo anterior por cuanto el 8 de octubre de 2004, la Auditora Interna de esa Corporación Municipal comunicó a este Centro de Relaciones, mediante oficio No. OFI-139-04-AIM, respecto de limitaciones impuestas a esa unidad de Auditoría para accesar la documentación e información de la Municipalidad de Coto Brus. Al respecto, el Alcalde Municipal giró instrucciones para que todo documento que sea requerido por la Auditoría Interna sea de conocimiento previo de esa Alcaldía. Aspecto que fue avalado por el Concejo Municipal en sesiones ordinarias Nos. ...
Fecha publicación: 18/10/2004
Fecha emisión: 15/10/2004
Institución: NO APLICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS
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Sra. Eugenia Ramírez Ruiz
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14 de octubre, 2004
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12461
14 de octubre, 2004
DI-CR-584
Señora
Eugenia Ramírez Ruiz
Secretaria del Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Estimada señora:
Asunto:
Advertencia por esta única vez, sobre las responsabilidades generadas de una posible obstaculización de la actividad de Auditoría en la Municipalidad de la Unión.
Con la solicitud de que haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, del señor Alcalde y de la Auditoría Interna de la Municipalidad de La Unión, este Órgano Contralor, advierte o previene sobre las responsabilidades por el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y sobre la obligación de no obstaculizar las actividades de la Auditoría Interna de ese Ayuntamiento.
I.
Antecedentes
El 8 de noviembre de 2002, el Equipo de Admisibilidad y Valoración de Denuncias del la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General trasladó a la Auditoría Interna, mediante oficio No. 13701 (FOE-STD-632) del 29 de octubre de 2002 para que realizara el estudio sobre los permisos de construcción, relativos a los proyectos urbanísticos conocidos como Danzas del Sol, etapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
El 22 de abril de 2003, el Equipo de Admisibilidad y Valoración de Denuncias solicitó información a esa Auditoría Interna acerca de lo actuado sobre el caso de interés. El 2 de mayo de ese año, informó que estaría dando inicio al estudio, aproximadamente en un mes por distintos motivos.
En efecto, a partir del mes de mayo de 2003, la Auditora emitió los oficios de solicitudes de información y los recordatorios a las distintas instancias internas y externas de la Municipalidad d ...
Fecha publicación: 11/10/2004
Fecha emisión: 08/10/2004
Institución: MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE LIMITACIONES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA
Proceso: RESOLUCION SOBRE LIMITANTES EN TORNO AL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA